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【2023年专业课】《审计原理与实务》
第27任务: 6.3内部控制的重要性与局限性
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任务列表
第1任务: 1.1审计的定义和性质
第2任务: 1.2审计的目标和对象、职能和作用
第3任务: 1.3审计的起源和发展
第4任务: 2.1审计的组织体系、审计规范
第5任务: 2.2政府审计
第6任务: 2.3民间审计组织01
第7任务: 2.3民间审计组织02
第8任务: 3.2审计的方法
第9任务: 3.3审计方法的选用
第10任务: 4.1审计证据
第11任务: 4.2审计证据的取得、整理与保管
第12任务: 4.3审计工作底稿
第13任务: 4.4审计工作底稿的内容与编制要求01
第14任务: 4.4审计工作底稿的内容与编制要求02
第15任务: 4.5审计工作底稿的复核和保管
第16任务: 5.1审计程序概述
第17任务: 5.2审计风险01
第18任务: 5.2审计风险02
第19任务: 5.2签订审计业务约定书
第20任务: 5.3重要性
第21任务: 5.4审计计划01
第22任务: 5.4审计计划02
第23任务: 5.5审计的实施
第24任务: 5.6出具审计报告
第25任务: 6.1内部控制制度概述
第26任务: 6.2内部控制的内容与形式
第27任务: 6.3内部控制的重要性与局限性
第28任务: 6.4内部控制的了解和描述01
第29任务: 6.4内部控制的了解和描述02
第30任务: 6.5内部控制的评价
第31任务: 7.1概述
第32任务: 7.2样本的设计与选取
第33任务: 7.3抽样结果的评论
第34任务: 7.4审计抽样的具体运用01
第35任务: 7.4审计抽样的具体运用02
第36任务: 7.4审计抽样的具体运用03
第37任务: 8.1企业会计报表的审计
第38任务: 8.2会计报表审计程序
第39任务: 8.3期初余额审计
第40任务: 8.4期后事项审计
第41任务: 8.5或有事项审计
第42任务: 8.6管理当局声明书
第43任务: 9.1利润及分配审计基础
第44任务: 9.2利润总额审计
第45任务: 9.3净利润审计
第46任务: 9.4利润分配审计
第47任务: 10.1营业收入审计
第48任务: 10.2主营业务收入审计
第49任务: 10.3主营业务税金及附加审计
第50任务: 10.4其他业务收入审计
第51任务: 11.1成本费用审计基础
第52任务: 11.2生产与销售成本审计01
第53任务: 11.2生产与销售成本审计02
第54任务: 11.3期间费用审计
第55任务: 12.1货币资金审计
第56任务: 12.2应收及预付款项审计
第57任务: 12.3存货审计
第58任务: 12.4对外投资审计01
第59任务: 12.4对外投资审计02
第60任务: 12.5固定资产与在建工程审计
第61任务: 12.6无形资产审计
第62任务: 13.1应付款项审计
第63任务: 13.2应付工资和应付福利费审计
第64任务: 13.3应交税金、其他未交款审计
第65任务: 13.4长期负债审计
第66任务: 13.4长期负债审计
第67任务: 14.1投入资本审计
第68任务: 14.2公积金审计
第69任务: 14.3未分配利润审计
第70任务: 15.1审计报告的类型与内容
第71任务: 15.2审计报告的要求与步骤